Об исполнении сметы расходов Республиканского бюджета
О министерстве
- Государственная символика
- Руководство и структура
- Перечень законодательных и иных актов, определяющих полномочия, задачи и функции Министерства здравоохранения ПМР
- Подведомственные организации
- Документы
- Контрольно-надзорная деятельность
- Отчеты
- Закупки
- Противодействие коррупции
- Информация о государственном и муниципальном имуществе, сданном в аренду
- Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки
Отчёт об исполнении сметы расходов республиканского бюджета Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики за 2023 год
370
| Исполнение сметы расходов средств республиканского бюджета по разделу 1600 "Здравоохранение" Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики за 2023 год | ||||
| Статья | Наименование статьи | Уточненный план бюджетного финансирования на 2023 год | Выделено финансирования за 2023 год | % выполнения плана |
| ВСЕГО | ВСЕГО расходов: | 824 398 054 | 759 195 758 | 92% |
| 100 000 | Текущие расходы | 818 363 815 | 754 016 315 | 92% |
| 110 000 | Закупка товаров и услуг | 816 143 047 | 751 806 083 | 92% |
| 110 100 | Оплата труда | 424 096 683 | 411 372 558 | 97% |
| 110 200 | Начис-я на оплату труда | 100 223 110 | 97 013 794 | 97% |
| 110 300 | Приобр-ие предметов снабжения и расход.материалов | 167 510 871 | 133 942 196 | 80% |
| 110 310 | Медикаменты | 121 255 583 | 89 492 722 | 74% |
| 110 320 | Мягкий инвентарь | 1 950 142 | 1 950 142 | 100% |
| 110 330 | Продукты питания | 21 710 206 | 20 570 236 | 95% |
| 110 340 | Оплата топлива | 229 574 | 229 574 | 100% |
| 110 350 | Расходы на содерж.автотр-та | 18 149 792 | 17 491 436 | 96% |
| 110 360 | Прочие расходные м-лы | 4 215 574 | 4 208 086 | 100% |
| 110 400 | Командировки | 69 093 | 69 064 | 100% |
| 110 410 | Командировки внутри республики | 0 | 0 | 0% |
| 110 420 | Командировки за пределы республики | 69 093 | 69 064 | 100% |
| 110 500 | Транспортные услуги | 34 353 | 19 803 | 58% |
| 110 600 | Оплата услуг связи | 2 081 619 | 1 438 326 | 69% |
| 110 700 | Оплата коммунальных услуг | 30 238 636 | 25 234 787 | 83% |
| 110 710 | Оплата содерж.помещений | 1 067 741 | 1 051 307 | 98% |
| 110 720 | Оплата тепловой энергии | 15 424 585 | 12 944 163 | 84% |
| 110 730 | Оплата освещения помещений | 6 960 542 | 5 483 870 | 79% |
| 110 740 | Оплата водоснабжения | 5 854 789 | 4 949 950 | 85% |
| 110 750 | Вывоз мусора | 759 632 | 694 137 | 91% |
| 110 760 | Оплата аренды помещений | 2 862 | 2 862 | 0% |
| 110 780 | Оплата газа | 165 535 | 105 548 | 64% |
| 110 900 | Оплата услуг потиповому проектированию | 141 372 | 120 520 | 85% |
| 111 000 | Прочие текущие расходы | 91 750 260 | 82 597 985 | 90% |
| 111 020 | Текущ ий ремонт оборуд-я | 804 838 | 782 269 | 97% |
| 111 030 | Текущий ремонт зданий | 1 580 566 | 1 091 506 | 69% |
| 111 041 | Учебн. -наглядн. пособия | 0 | 0 | 0% |
| 111 042 | Книги и периодич. издания | 3 086 | 2 092 | 68% |
| 111 044 | Переподготовка кадров | 398 264 | 396 308 | 100% |
| 111 045 | Издательские услуги | 375 931 | 375 931 | 100% |
| 111 046 | Представительские расходы | 0 | 0 | 0% |
| 111 047 | Приобр-ие и установка счётч. | 360 | 360 | 100% |
| 111 050 | Вневедомственная охрана | 1 881 495 | 1 876 562 | 100% |
| 111 051 | Информационно-вычеслительные работы | 1 881 495 | 214 799 | 11% |
| 111 053 | Молочные смеси для детей | 1 733 322 | 1 710 785 | 99% |
| 111 054 | Протезирование | 6 270 706 | 6 268 746 | 100% |
| 111 059 | Оплата услуг, переданных на аутсорсинг | 25 845 385 | 19 714 724 | 76% |
| 111 070 | Товары и услуги, не отнес. к др. | 52 633 484 | 50 163 903 | 95% |
| 130 000 | Текущие трансферты | 2 220 768 | 2 210 232 | 100% |
| 130 550 | Стипендии | 0 | 0 | 0% |
| 130 650 | Денежные компенсации | 0 | 0 | 0% |
| 130 660 | прочие трансферты населению | 2 220 768 | 2 210 232 | 100% |
| 200 000 | Капитальные расходы | 6 034 239 | 5 179 443 | 86% |
| 240 120 | Приобрет-е непроиз.оборуд-я | 5 086 401 | 4 546 967 | 89% |
| 240 230 | Капитальные вложения в строительство объектов социально-культурного назначения | 472 336 | 158 615 | 34% |
| 240 330 | Капитальный ремонт | 302 039 | 301 701 | 100% |
| 240 350 | Капитальный ремонт транспортных средств | 173 463 | 172 160 | 99% |