Об исполнении сметы расходов Республиканского бюджета
О министерстве
- Государственная символика
- Руководство и структура
- Перечень законодательных и иных актов, определяющих полномочия, задачи и функции Министерства здравоохранения ПМР
- Подведомственные организации
- Документы
- Контрольно-надзорная деятельность
- Отчеты
- Закупки
- Противодействие коррупции
- Информация о государственном и муниципальном имуществе, сданном в аренду
- Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки
Отчёт об исполнении сметы расходов республиканского бюджета Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики за 1 полугодие 2024 года
248
| Исполнение сметы расходов средств республиканского бюджета по разделу 1600 "Здравоохранение" Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики за 1 полугодие 2024 года | ||||
| Статья | Наименование статьи | Уточненный план бюджетного финансирования на 1 полугодие 2024 года | Выделено финансирования за 1 полугодие 2024 года | % выполнения плана |
| ВСЕГО | ВСЕГО расходов: | 478 148 223 | 403 779 710 | 84% |
| 100 000 | Текущие расходы | 474 805 941 | 402 063 875 | 85% |
| 110 000 | Закупка товаров и услуг | 472 796 223 | 400 382 730 | 85% |
| 110 100 | Оплата труда | 253 648 232 | 234 741 845 | 93% |
| 110 200 | Начис-я на оплату труда | 59 460 042 | 54 277 874 | 91% |
| 110 300 | Приобр-ие предметов снабжения и расход.материалов | 80 299 306 | 52 290 438 | 65% |
| 110 310 | Медикаменты | 55 966 852 | 35 941 009 | 64% |
| 110 320 | Мягкий инвентарь | 764 340 | 554 579 | 73% |
| 110 330 | Продукты питания | 12 060 044 | 8 685 218 | 72% |
| 110 340 | Оплата топлива | 0 | 0 | 0% |
| 110 350 | Расходы на содерж.автотр-та | 9 213 000 | 5 504 225 | 60% |
| 110 360 | Прочие расходные м-лы | 2 295 070 | 1 605 407 | 70% |
| 110 400 | Командировки | 35 175 | 27 062 | 0% |
| 110 410 | Командировки внутри республики | 0 | 0 | 0% |
| 110 420 | Командировки за пределы республики | 35 175 | 27 062 | 0% |
| 110 500 | Транспортные услуги | 16 594 | 0 | 0% |
| 110 600 | Оплата услуг связи | 928 107 | 738 817 | 80% |
| 110 700 | Оплата коммунальных услуг | 14 585 583 | 11 741 446 | 81% |
| 110 710 | Оплата содерж.помещений | 473 514 | 199 348 | 42% |
| 110 720 | Оплата тепловой энергии | 7 354 799 | 6 269 763 | 85% |
| 110 730 | Оплата освещения помещений | 3 722 554 | 2 907 786 | 78% |
| 110 740 | Оплата водоснабжения | 2 495 681 | 2 015 454 | 81% |
| 110 750 | Вывоз мусора | 460 155 | 286 691 | 62% |
| 110 760 | Оплата аренды помещений | 0 | 0 | 0% |
| 110 780 | Оплата газа | 78 880 | 62 404 | 79% |
| 110 900 | Оплата услуг потиповому проектированию | 20 843 | 0 | 0% |
| 111 000 | Прочие текущие расходы | 63 802 341 | 46 565 248 | 73% |
| 111 020 | Текущ ий ремонт оборуд-я | 252 661 | 149 897 | 59% |
| 111 030 | Текущий ремонт зданий | 609 720 | 284 808 | 47% |
| 111 041 | Учебн. -наглядн. пособия | 0 | 0 | 0% |
| 111 042 | Книги и периодич. издания | 1 377 | 1 050 | 76% |
| 111 044 | Переподготовка кадров | 403 162 | 325 643 | 81% |
| 111 045 | Издательские услуги | 182 095 | 136 663 | 75% |
| 111 046 | Представительские расходы | 0 | 0 | 0% |
| 111 047 | Приобр-ие и установка счётч. | 12 398 | 10 500 | 85% |
| 111 050 | Вневедомственная охрана | 892 399 | 514 381 | 58% |
| 111 051 | Информационно-вычеслительные работы | 104 160 | 18 112 | 17% |
| 111 053 | Молочные смеси для детей | 1 085 885 | 745 241 | 69% |
| 111 054 | Протезирование | 5 154 703 | 4 436 194 | 86% |
| 111 059 | Оплата услуг, переданных на аутсорсинг | 25 023 992 | 15 228 429 | 61% |
| 111 070 | Товары и услуги, не отнес. к др. | 30 079 789 | 24 714 330 | 82% |
| 130 000 | Текущие трансферты | 2 009 719 | 1 681 145 | 84% |
| 130 550 | Стипендии | 0 | 0 | 0% |
| 130 650 | Денежные компенсации | 0 | 0 | 0% |
| 130 660 | прочие трансферты населению | 2 009 718 | 1 681 145 | 84% |
| 200 000 | Капитальные расходы | 3 342 282 | 1 715 835 | 51% |
| 240 120 | Приобрет-е непроиз.оборуд-я | 2 485 150 | 1 458 915 | 59% |
| 240 230 | Капитальные вложения в строительство объектов социально-культурного назначения | 121 670 | 5 850 | 5% |
| 240 330 | Капитальный ремонт | 698 038 | 251 070 | 36% |
| 240 350 | Капитальный ремонт транспортных средств | 37 424 | 0 | 0% |